对于亚马逊跨境电商卖家来说,VAT是每个月都需要打交道的东西,而今天说的是亚马逊英国vat注册步缀与详解,在上一文已经讲到亚马逊欧洲站vat申请教程。
一、VAT是什么?
欧盟国家普遍使用的销售增值税。当货物进入欧洲(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家可以退回进口增值税(IMPORT VAT),再按销售额交相应的销售税(SALES VAT)。海外公司或个人,只要将货物放在欧盟地区,并产生销售行为,都要申请注册VAT 增值税号,并缴纳售后增值税
VAT税号生效状态及具体信息可在如下VIES网站查询(亚马逊等官方后台也是用此网站验证VAT税号):http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies
二、EORI是什么?
EORI是海关号,货物到达海关清关的时候需要用到,欧盟国家可以通用一个海关号。
EORI号会在VAT下号后的3-5个工作日生效,与VAT税号不同的是,其没有在线及纸质证书,EORI号码的编制规则是GB+VAT号码+000。
EORI号生效状态可在如下网站查询:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en
三、英国税率:
普通增值税率20%,适用于大部分商品和服务;
四、英国VAT注册及申报:
1、注册材料:
必须提供:法人代表护照或身份证(或驾照)、公司营业执照、平台店铺截图
至少提供以下两项:房屋贷款证明、户口本、租房合同、结/离婚证、出生证明、雇主证明
除此之外,为确认注册主体信息的准确,我们还将提供给您一份客户信息表格供填写。
2、每期申报材料:
需提供的资料:当季销售数据(在电商平台下载)、C88文件(向货代/物流公司索要)、C79文件(HMRC会寄到英国VAT注册地址,由您的代理代收)、其他进项成本收据。
3、申请步骤:
1、进入英国网站 https://www.gov.uk ,点击“Money and Tax”进入到英国税务局网站;
2、点击“VAT”,在列表中找到并点击“VAT Registration”,跳转到注册页面;
3、点击“Next”,再创建一个Gateway账号;
4、填写姓名、邮箱、密码等真实信息,姓名需要与VAT主体一致;
5、创建完毕后,登录此账号选择税务类型VAT,继续注册VAT;
6、根据个人情况选择个人注册或公司注册;
7、申请VAT原因选择“Making or intending to make taxable supplies”即可;
8、根据实际情况填写联系方式、地址等真实有效的信息;
9、在About you这个页面,勾选“I do not have a National Insurance number”,在下面选框里选择“China”并在“Tax identification number”那行输入纳税编号;
10、填写家庭地址信息
11、选择下一步进行居住地址时间年限的验证;
12、这里的联系方式填写需要注意加上国际区号86;
13、关于经营地址,HMRC会以此为通邮地址,建议此地址与住址一致即可;
14、确认商业联系方式,HRMC通过你提供的信息与你联系有关申请事宜,与个人联系信息一致即可;
15、需填写目前在英销售及VAT的详情;
16、填写经营信息,不能包含标点符号;
17、行业类型选择相关商业类型
18、确认所填的信息是否准确无误;
19、如实填写预计销售数据,在此页面可以勾选“YES”进行EORI号码的申请;
20、确认固定税率申报信息以及时间周期和缴费方式;
五、如何缴纳VAT:
由于增值税VAT号码是唯一的,所以您需要先向英国税务海关总署(HMRC)注册增值税号(VAT号),才能缴纳VAT。您所使用的海外仓储服务公司不能帮您代缴增值税,您也不能使用提供海外仓储服务的公司或其他个人提供的VAT号码作为自己的增值税账号。
根据HMRC规定,英国VAT一般按季度申报,申报和税款缴纳都需在季度结束后的一个月零七天内完成。比如说,一家公司的季度结尾为4月30号,就需要在6月7号之前将税表在线提交给HMRC,并确保在当天之前HMRC可收到税款。缴纳税款的途径为:
1. 自动扣款(需英国本地银行账户,一般不适用于跨境电商纳税人);
2. 银行转账至税局账户(包括P卡, WF卡转账等);
应缴税额可在税表的box5(Net VAT to be paid to Customs or reclaimed by you)找到,如选择银行转账支付方式,请注意一定要在付款附言中填写9位数的VAT号。